1、中华人民共和空工业标准生产过程中的库房管理HB 6728-93 1 主题内容与适用范围本标准规定了库房管理的内容与要求。本标准适用于航空工业企业生产过程中的库房管理。2 引用标准HB 6727 在制品管理3 术语3. 1 库房指厂(公司,下同人车间(分厂,下同)在生产过程中物料(以下简称入库件)的保管场地。3. 2 人库凭证用来证明入库件入库的单据。其形式可为z入库发票、交库单、移交单、王艺路线卡、合格证、工作指令等。3. 3 领用凭证领用单位从库房领取入库件的单据。其形式可为=领料单、工艺卡、成品件领用单、备件领用单等。3.4 五五摆放按入库件的特性、形状和大小,以五为计量基数,成组存放,即
2、做到:五五成行、五五成方、五五成包、五五成堆、五五成层摆放。3. 5 四号定位把入库件所在的库号、架号、层号、位号与库房帐目上的四号一对应,实行对号入座,固定货位,便于迅速查帐和发放。4 一般要求4. 1 按作业计划和产品配套的要求,及时、准确地做好配套工作,满足生产需要。4.2 库房要设置专(兼)职检验人员,检查入库、出库的质量,并出具质量证明。避免入库件因周转过程而产生新的质量问题。4.3 搞好定期盘点,开展经济核算,加速资金周转,实现合理储备。4.4 入库件变动的信息,要准确、及时地反馈到有关单位,并做到帐、物、卡相符。4.5 提高管理水平,应用电子计算机等现代化管理手段进行管理。中国航
3、空工业总公司1993-0915发布32 1994-03-01实施5 详细要求5. 1 库房种类5. 1. 1 厂级的库房一般设有a.配套库(零件库); b.标准件库;C.备件库sd.毛坯库.5. 1. 2 车间级的库房一般设有ga.半成品库(中间库); b.毛坯库;HB 6728-93 C.车间内部工段用的在制品存放地。5.2 库房设施5. 2. 1 库房的设施应根据入库件的数量、体积、种类和入库件保管的技术要求进行设置。5.2.2 根据入库件的存放要求,设置防潮、保温、通风、油封等设备。5. 2. 3 库房的设备、工具等应按定置管理的要求摆放.保持库房内良好的工作环境。5.2.4 有特殊存放
4、要求的入库件,应严格执行该类物料的保管要求。5.2.5 库房应设置安全消防器材等设施。5.3 库房帐卡5. 3. 1 库房帐卡一般设有za.出入库零件批次台帐sb.出入库的登记卡片sc出入库零件配套表。5.3.2 库房帐卡应反映下列数据2a.计划数,b.收入数zC.发出数gd.结存数ge.各类产品单台配套数;f.单位价格。5. 3. 3 库房帐卡填写要求:填写准确,帐卡数、批准确,要保持清洁,字迹工整。帐卡应按要求填写帐号、质量、数量、批次、图号、日期、存放位置等项目。5.4 人库件的验收5. 4. 1 基本程序2a.库房人员检查入库件的入库凭证,进行登记sb.检验人员对入库件按技术文件要求进
5、行检查;33 HB 6728-93 C.库房人员对验收合格的入库件,按技术文件的要求进行防锈、油封等处理;d库房人员对验收后的人库件进行立卡、上帐、定位存放,并将入库通知单,连同发票、运单返回有关单位。5.4.2 验收内容a.实物验收z检在数量、图号规格是否与运单、发票及合同规定相符gb.单据验收z检查入库凭证是否齐全,凭证内容填写是否完整gc质量验收由库房检验人员按技术文件检查验收。5. 5 入库件的保管5. 5. 1 入库件保管应按批次保管采取五五摆放、阿号定位的方法进行管理,做到摆放整齐,标志鲜明,便于存放、收发和盘点。5. 5. 2 对形状复杂,外廓尺寸超大、价值昂贵、表面要求高及有特
6、殊要求的入库件,应设置专门保管器具。5. 5. 3 入库件在保管期中,要作好防锈、防尘、防潮、防腐、防震、防水、防爆、防变质、防漏电、防火等工作。5. 5. 4 有泊封期要求的入库件.应定期检查,重新油封。5. 5. 5 对有库存期要求的入库件,应定期检查,库房人员按要求提前报有关部门何5. 5. 6 对设计、王艺、质量等部门发出的更改单,通知单、试验卡片和临时规定等,凡涉及到入库件的,库房人员要及时贯彻执行.并单独配套、保管发放。5. 6 人库件的发放5. 6. 1 发放依据和原则:a.作业计划和配套计划及经批准的限额发放指标;b领用单位按批准的领用凭证和有关限额指标领用,实行批次管理的入库
7、件应按批次管理规定发放;d.对入库件的发放,要t坚持先入先发的原则$e.库房人员严格按单位提出的配套表进行配套发放。5. 6. 2 库房保管人员,在发放入库件时与领用人员当面点清数量,核实批次,办理交接手续,并及时清帐,有下列情况之一者,库房人员不得发放a.领用凭证内容填写不全、数量不符;b.领用凭证字迹不清或有涂改;C.领用凭证审批于续不全。5. 6. 3 对巴发出的入库件,需要退!车时,经有关领导批准后重新办理入库手续。5.6.4 因报废补发或超定额发放入库件时.必须经过生产部门主管人员批准。5.7 人库件的盘点5. 7. 1 库房人员应按HR6727.进行定期盘点。5. ?2 库房盘点的主要内容如下:34 a.检查入库件的帐面数与实存数是否相符zb.检查入库件收发有无差错;HB 6728-93 C.检查入库件有无积压、损坏变质情况;d核算入库件资金。5.7.3 在盘点中发现的问题.严重短缺和损坏呆滞件等,库房人员要查明情况.并及时IJ有关部门汇报。5.7.4 入库件经过盘点后,库房人员应按企业规定将盘点结果向有关部门报出报表。附加说明本标准由中国航空工业总公司第三。一所提出g本标准由中国航空工业总公司生产调度局、黎明公司、三。一所负责起草:本标准主要起草人:刘述贵、杨金玉、甘立伟、玉春阳。35
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