1、ICS 71.010 G00 DB37 山东省 地 方 标 准 DB 37/T 3214 2018 有机硅行业企业生产安全事故隐患排查治 理体系实施指南 Detailed rule for the system of screening for and elimination of organic silicon industry and trade hidden risks of work safety accidents 2018 - 05 - 17 发布 2018 - 06 - 17 实施 山东省质量技术监督局 发布 DB37/T 3214 2018 I 前 言 本标准按照 GB/T 1
2、.1-2009给出的规则起草。 本标准由山东省安全生产监督管理局提出。 本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。 本标准主要起草单位: 山东东岳有机硅材料股份有限公司。 本标准主要起草人 :王路、于源、赵将顺、邢松松、杨岭、李辉、王哲、马超。 DB37/T 3214 2018 II 引 言 本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准生产安全事故隐患排查治理体 系通则、化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则要求,充分借鉴和吸收事故预防原理和有 机硅行业隐患排查治理的先进管理经验,结合有机硅行业安全生产特点编制而成。 本标准用于规范和指导山东省有机硅行业生产经营单位开展事故隐患
3、排查治理工作,保证各类安全 措施有效全面的实施,最大限度地降低安全生产事故发生的可能性, 保障作业人员的安全,促进企业安 全发展。 DB37/T 3214 2018 1 有机硅行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南 1 范围 本标准规定了有机硅行业企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的基本要求、隐患分级和分类、 工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。 本标准适用于山东省内有机硅行业企业事故隐患排查治理体系的建设。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修
4、改单)适用于本文件。 DB37/T 2883 2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则 DB37/T 3010 2017 化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 3 术语和定义 DB37/T 2883界定的术语和定义适用于本文件。 4 基本要求 4.1 健全机构 4.1.1 成立领导小组 4.1.1.1 企业应成立由主要负责人、分管负责人,各职能部门负责人组成的生产安全事故隐患排查治 理体系领导小组,职责如下 : 组长由企业主要负责人担任,全面负责生产安全事故隐患排查治理工作; 副组长由分管负责人担任,负责分管范围内的生产安全事故隐患排查治理工作; 安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等各职
5、能部门负 责人,负责组织生产安全事故隐患排查 治理工作具体开展。 4.1.2 成立工作小组 4.1.2.1 企业各级组织应按照专业分工,分别成立安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等工作小组。 组长由各级组织分管负责人担任,副组长由专业部门负责人担任,成员由各专业技术人员担任。职责如 下: 安全管理部门是生产安全事故隐患排查治理体系牵头部门,负责组织各专业制定隐患排查治理 体系相关制度、工作程序; 生产、设备、工艺、电气、仪表等专业部门负责本专业隐患排查治理工作具体实施。 4.1.3 其他人员 DB37/T 3214 2018 2 企业全体员工、承包商和相关人员,应按照工作要求,参与隐患排查治理
6、相关工作 。 4.2 完善制度 企业应在安全生产标准化等安全管理体系的基础上,进一步健全完善隐患自查、自改、自报、考核 的管理机制,形成一体化的安全管理体系。建立隐患排查治理目标责任考核机制和配套奖惩制度(参见 附录 A),确保治理措施的落实。 4.3 组织培训 企业应制定隐患排查治理体系培训计划,分层次、分阶段培训学习,掌握隐患排查的方法,保留培 训记录。对已排查出未完成整改的隐患,要培训预防控制措施、应急措施。 4.4 全员参与 企业应当根据风险分级管控要求,从基层操作人员到最高管理层,建立起全员参与、全岗位覆盖、 全过程衔接的闭环管理隐患排查治 理机制,使隐患排查治理贯彻于生产经营活动全
7、过程,成为企业各层 级、各岗位日常工作重要的组成部分,实现隐患自查自改自报常态化。 5 隐患分级与分类 5.1 隐患分级 5.1.1 一般事故隐患 不属于本标准 5.1.2规定的重大事故隐患,且危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐 患。 5.1.2 重大事故隐患 5.1.2.1 危害和整改难度较大,无法立即整改排除,需要全部或者局部停产停业,并经过一定时间整 改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 5.1.2.2 以下情形应当判定为重大事故隐患: 主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格; 特种作业人员未持证上岗; 未建立与岗位相匹配的全员安
8、全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度; 未制定操作规程和工艺控制指标; 未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度,或者制度未有效执行; 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。甲、 乙类危险性物质的生产、仓储设施与周边居住区、人员密集区、交通要道的安全距离不符合 有关法规、标准的规定要求; 示例: 氯甲烷罐区距离周边居民区安全距离不足。 具有甲、乙类火灾危险性物质的车间、仓库与员工宿舍在同一座建筑物内, 或具有甲乙类火 灾危险性物质、爆炸品的车间、仓库与员工宿舍的安全距离不符合有关法规、标准规定要 求; 示例: 有机硅单体生产
9、装置不符合要求。 为两套及以上甲、乙类化学品生产装置服务的中心控制室、区域控制室与甲、乙类生产、存储 设施的安全距离不足,或未采取必要的抗爆措施的;控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险 DB37/T 3214 2018 3 性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求; 示例: 有机硅单体生产装置控制室不符合要求。 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制,系统未实现紧急停车功能,装备的自动 化控制系统、紧急停车系统未投入使用;装置安全控制措施 不完善,发生爆炸危险的可能性较 大,且未采取有效防爆泄爆措施的; 示例: 氯甲烷生产装置未设置自动控制系统、安全仪表系统。 构成一级、二级重大危险
10、源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能;涉及毒性气体、液化气体、 剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统; 示例: 氯甲烷罐未实现紧急切断功能、未配备独立的安全仪表系统;氯甲烷卸车管线上未设置紧急切断阀。 装置区、罐区及装卸区未按规定设置水、泡沫、蒸汽等消防灭火系统,消防水池、消防水泵、 消防管路及消防栓的配置不符合规定要求; 示例: 存在甲醇、硅氧烷环体等密度比 水小的易燃介质装置罐区周边未按规定泡沫灭火系统的。 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断; 示例: 有机硅单体生产装置未经正规设计或未进行安全设计诊断。 使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全
11、的工艺、设备; 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置,或设置数量、能力低于 标准要求的; 示例: 单体合成装置区、氯甲烷罐区及装卸区未按规定设置可燃气体监测报警装置。 具有爆炸危险的场所未按国家标准安装使用防爆电气设备; 示例: 氯甲烷罐区内电机、灯具、开关等不防爆,或防爆等级(类别、级别、组别)及线路敷设不符 合有关标准、 规定要求。 生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电,自动化控制系统未设置不间断电源,未按标准 规定配置消防双电源; 生产装置区、罐区及装卸区的厂房、库房、设备、设施、管线等未按规定设置防雷、防静电设 施,或未按规定进行检测并符合要求; 示例: 单
12、体合成装置区、氯甲烷罐区及装卸区的防雷、防静电设不符合要求。 压力容器、压力管道等特种设备未按规定办理使用登记证;超期未检或未按检验要求检修(停 用)的;安全阀、爆破片等安全附件未正常投用,压力表、安全阀超期未检,防爆膜未定期更 换;使用非法制造的压力容器等特种设备及 安全附件; 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产;国内首次使 用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证;新建装置未制定试生产方 案投料开车; 未按国家标准分区分类储存危险化学品,超量、超品种储存危险化学品,相互禁配物质混放混 存; 存在其他危害和整改难度较大,应当全部或者局部停
13、产停业,并经过一定时间整改治理方能排 除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患; 设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的。 5.2 隐患分类 5.2.1 生产现场类隐患 5.2.1.1 生产现场类隐患包 括以下方面存在的问题或缺陷: 生产装置安全运行状况; DB37/T 3214 2018 4 示例 1: 大型机组、机泵、锅炉、加热炉等关键设备装置的联锁自保护及安全附件的设置、投用与完好状况等。 储运系统的安全运行情况,主要包括:易燃、可燃液体及可燃气体的罐区; 示例 1: 罐组总容、罐组布置;防火堤及隔堤;消防道路、排水系统等;重大危险源罐区现场的安全监控装备是否 符
14、合重大危险源安全生产要求;液化石油气球罐或其它危险化学品压力或半冷冻低温储罐的安全控制及应急措施;天然 气凝液、可燃液体、液化烃和危险化学品的装卸设施;危险化学品仓库的安全储存。 施工作业现场的各种作业活动 合规情况; 示例 1: 动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作 业和抽堵盲板作业等危险性作业合规情况。 从业人员操作行为; 设备设施等风险管控措施落实情况; 生产现场其他方面。 5.2.2 基础管理类隐患 5.2.2.1 基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷: 生产经营单位资质、行政许可情况; 示例 1: 危险化学品安全生产许可证
15、、经营许可证、危险化学品使用许可证、危险化学品登记证等过期、超范围生 产 (经营、使用)危险化学品;未按照法规执行建设项目安全设施和职业卫生设施“三同时”相关审批手续;重大危险 源 未备案或备案内容与实际不符。 安全生产管理机构及人员; 示例 1: 未要求设置安全生产管理机构及配置人员,企业负责人、安全管理人员未经过安全培训。 安全生产责任制; 示例 1: 企业未建立全员安全生产责任制或内容不全面。 安全生产管理制度; 示例 1: 安全生产管理不全面或内容不符合实际。 安全生产教育、培训; 示例 1: 企业未按照法规要求对相应人员开展安全生产教育活动,特种作业人员未取得特种作业人员资格证。 安
16、全生产投入; 示例 1: 企业未按照要求提取和使用安全生产费用。 事故管理、变更管理和承包商管理; 示例 1: 未建立事故档案,未按照事故“四不放过”进行管理;未制定 变更管理的相关要求;未建立承包商管理制 度或承包商档案,未签署安全协议。 作业管理; 示例 1: 未按照 GB 30871 要求制定管理制度、进行作业。 应急管理; 示例 1: 未制定企业应急预案或应急预案不全、未进行应急预案备案、未配备相应的应急器材。 职业卫生基础管理; 示例 1: 未按法规要求建立职业卫生档案、未按法规要求组织从业人员查体、未及时全面的对职业病危害因素进行 监测。 基础管理其他方面。 6 工作程序和内容 6
17、.1 编制排查项目清单 DB37/T 3214 2018 5 企业应依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求,编制包含全部应该排查的项目清 单。隐患排查项目清单包括 生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。 6.1.1 生产现场类隐患排查项目清单 企业应以设备设施、作业活动风险点为基本单元,依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和 标准、规程要求,组织编制该排查单元的生产现场类隐患排查治理清单(参见附录 B)。至少应包括: 与风险点对应的设备设施和作业名称、排查内容、排查标准等信息。排查内容应包括工程控制、管理措 施、培训教育、个体防护、应急处置等全部控制措施。 6.1.2
18、 基础管理类隐患排查项目清单 企业应按照法律法规要求,编制基础管理类隐患排查治理清单(参见附录 C),至少应包括:名称、 排 查内容、排查标准等信息。 6.2 隐患排查 6.2.1 排查类型 排查方式主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、专 家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等。 6.2.2 排查要求 隐患排查应做到全面覆盖、责任到人; 定期排查与日常管理相结合,专业排查与综合排查相结合,一般排查与重点排查相结合; 企业应根据自身特点将季节性隐患排查与综合隐患排查结合进行,突出季节性特点; 应根据风险点的管控等级确定隐患排查的责任人及排查频次,应对“风险
19、点管控措施”进行可 执行性、有效性的排查确认。 6.2.3 组织级别 企业应根据自身组 织架构确定不同的排查组织级别和频次。排查组织级别一般包括公司级、部门级、 车间级、班组级、岗位级。 6.2.4 排查周期 6.2.4.1 有机硅行业企业应根据法律、法规要求,结合企业生产工艺特点,确定综合、专业、季节、 节假日、日常、现场巡检等隐患排查类型的周期。企业进行隐患排查的频次应满足: 综合性检查至少每季度组织一次,可与专业排查结合进行; 专业隐患排查每季度组织一次,基层车间(装置,下同)直接管理人员 (主任、安全、工艺、 设备、技术人员 )每天至少对装置现场进行一次相关专业检查; 企业应根据季节性
20、特征及本单位的生产实际,每季度开展一次 有针对性的季节性隐患排查;重 大活动及节假日前必须进行一次隐患排查; 现场巡检间隔不得大于 2 小时,涉及“两重点一重大”的化工生产、储存装置,现场巡检间隔 不得大于 1 小时,宜采用不间断巡检方式进行现场巡检; 同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时,及时进行事故类比隐患专项排查; 化工装置、工艺技术、管理等发生变更的,应及时进行隐患排查,确认风险控制措施有效。 6.2.5 制定排查计划 DB37/T 3214 2018 6 企业应按照本标准的要求,制定隐患排查计划,内容应包括排查时间、排查项目、排查类型 、排查 目的、排查要求、检查范围、组织级别等
21、。 6.2.6 确定排查项目 6.2.6.1 公司级隐患排查项目,至少包括以下内容: 基础管理项目:包括安全生产责任制及管理制度、培训教育管理、作业管理、应急管理、事故 管理、承包商管理等法律、法规的符合性; 季节特点检查项目; 重大风险以上风险点的管控措施。 6.2.6.2 车间级隐患排查项目,至少包括以下内容: 常规排查项目:包括人、机、物、法、环、管理制度、作业管理、两纪(劳动纪律和工艺纪律)、 防火、防爆、防尘、防毒、防伤害、安全设施及职业病危害防护设施运行情况; 较大风险以上风险点的管控措施; 专业管理的隐患排查项目。 6.2.6.3 班组、岗位隐患排查项目,至少包括以下内容 : 事
22、故应急物品是否定置存放、可靠好用; 危化品储存、使用、运输以及加出料是否正常; 设备设施运行是否正常(声响、振动、温度等);安全附件、安全照明、安全设施是否运行良 好;备用设备是否良好; 班组所有风险点的管控措施。 6.2.7 排查结果记录 对排查出的事故隐患,应进行评估分级,填写隐患排查记录,按规定登记上报。现场管理隐患排查 记录表(参见附录 D),基础管理类隐患排查记录表(参见附录 E)。 6.3 隐患治理 6.3.1 隐患治理建议 根据排查出的隐患类别,提出治理建议,一般应包含: 针对排查出的每项隐患,明确治理责任单位和主要责任人 ; 经排查评估后,提出初步整改或处置建议; 依据隐患治理
23、难易程度或严重程度,确定隐患治理期限。 6.3.2 隐患治理要求 6.3.2.1 隐患治理实行分级治理,分类实施。主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、 公司治理等。 6.3.2.2 隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。能立即整改的隐患 必须立即整改,无法立即整改的隐患,治理前要研究制定防范措施,落实监控责任,防止隐患发展为事 故。 6.3.3 隐患治理流程 DB37/T 3214 2018 7 6.3.3.1 隐患治理流程包括:通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、情况反馈、验收等 环节。 6.3.3.2 隐患排查结束后,将隐患 名称、存在位置、
24、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要 求等信息向从业人员进行通报。隐患排查组织部门制发隐患整改通知书,应对隐患整改责任单位、措施 建议、完成期限等提出要求。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析,并制定 可靠的治理措施。隐患整改通知制发部门应当对隐患整改效果组织验收。 6.3.4 一般隐患治理 由企业各级负责人或者有关人员负责组织整改。能够立即整改的隐患应立即组织整改,明确整改责 任人、整改要求、整改时限等,整改情况要安排专人进行确认,并记入一般事故隐患整改台账(参见附 录 F);难以立即排 除的应及时进行分析,制定整改方案并限期整改。 6.3.5 重大隐患治理 6.3
25、.5.1 应编制隐患评估报告书,评估报告书应包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对隐患的 监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。 6.3.5.2 企业应根据评估报告书制定重大隐患治理方案。治理方案应当包括下列主要内容: 事故隐患的现状及其产生原因; 事故隐患的危害程度和整改难易程度分析; 治理的目标和任务; 采取的方法和措施; 经费和物资的落实; 负责治理的机构和人员; 治理的时限和要求; 防止隐患进一步发展的安全措施和应急预案。 6.3.5.3 按照治理方案,协调资源,进行治理。针对 不能及时整改,但有可能导致人身伤害或较大及 以上事故经济损失的隐患,应立即制定临时防范措施和应急计划,
26、并报告上一级主管部门,同时按操作 规程和事故应急预案等进行紧急处理,必要时应停机(停工、停产)撤人。 6.3.6 隐患治理验收 隐患治理完成后,应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收,实现闭环管理。重大隐患治 理工作结束后,由企业隐患排查主管部门组织相关部门、车间、人员进行进行复查评估,并记入重大事 故隐患整改台账(参见附录 G)。对政府督办的重大隐患,按有关规定执行。 7 文件管理 企业在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进 过程中,应完整保存体现隐患排查全过程的记录资 料,并分类建档管理。至少应包括隐患排查治理制度、隐患排查治理台账(参见附录 H、 I)等内容的文 件成果;涉及不能立
27、即整改的一般隐患、重大隐患,其排查、评估记录,隐患整改复查验收记录等,应 单独建档管理。 8 隐患排查治理效果 DB37/T 3214 2018 8 通过隐患排查治理体系的建设,企业应至少在以下方面有所改进: 风险控制措施全面持续有效; 风险管控能力得到加强和提升; 隐患排查治理制度进一步完善; 各级排查责任得到进一步落实; 员工隐患排查水平进一步提高; 生产安全事故明显减少; 职业健康管理水平进一 步提升; 工作环境得到明显改善。 9 信息化管理 企业应将风险管控相关信息录入山东省隐患排查治理体系信息平台,并保障正常运行。 10 持续改进 10.1 评审 企业应适时和定期对隐患排查治理体系运
28、行情况进行评审,以确保其持续适宜性、充分性和有效性。 评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审每年应不少于一次,当发生更新时应及时 组织评审。应保存评审记录。 10.2 更新 企业应主动根据以下情况对隐患排查治理体系的影响,及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和 类别、隐患信息等内容,主要包括: 法律法规及标准规程变化或更新; 政府规范 性文件提出新要求; 企业组织机构及安全管理机制发生变化; 企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等; 企业自身提出更高要求; 事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求; 其它情形出现应当进行评审。 10.3 沟通 企业应建立不
29、同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部沟通机制,及时有效传递隐患信 息,提高隐患排查治理的效果和效率。 DB37/T 3214 2018 9 A A 附 录 A (资料性附录) 隐患排查治理体系运行管理考核制度 为确保公司隐患排查治理工作能够有效运行,确保各项风险管控措施能够落实到位,使风险能够得 到有效的控制,各级人员安全 生产职责得到有效的落实,特制定此制度。 一、考核范围 公司所有单位和员工。 二、考核领导小组 组长:总经理 副组长:安全总监 组 员:各相关管理部室负责人 三、考核要求 考核由企业各职能部门根据各单位隐患排查治理工作开展情况进行考核,以下情况纳入当月安全绩 效考核,
30、对单位及相关责任人扣罚一定比例的安全绩效工资: 车间、班组和岗位未制定风险点隐患排查表的; 未按照公司要求开展隐患排查治理的; 排查出的隐患未有效整改,未实现闭环的; 未及时对隐患进行统计和上报的; 公司领导和管理部室人员对所 分管风险点没有按照要求进行检查的; 未制定本单位隐患排查治理相关考核要求,或未按照考核要求执行的; 单位或个人符合以下情况时,可申请进行一定金额的奖励: 及时发现、上报和消除事故隐患的; 在重大事故隐患项目整改治理工作中尽职尽责,措施得力,成绩突出的; 对隐患排查治理体系运行建设有突出贡献的。 DB37/T 3214 2018 1 B B 附 录 B (资料性附录) 现
31、场管理类隐患排查治理清单 表 B.1 硅粉加工装置现场管理类隐患排查治理清单 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业性检查 综合性检查 编号 类型 名称 风险点 等级 责任 单位 作业 步骤 危险源或潜 在事件 管控措施 巡检 交接班 管理人员巡检 每月 / 车间 每季 / 部门 每季 / 公司 每季 / 部门 每季 / 公司 序号 名称 定时 /岗 位级 每班 / 班组级 每天 / 车间 1 作 业 活 动 装置开车 3 车间 5 硅块细破 除尘系统未 启动、氮气 阀门未开 启,法兰连 接处有漏点 粉尘泄漏 工程措施 1、 DCS 进行监控报警和控制; 2、设置氧含量监测; 3、设置粉尘
32、浓度值检测报警。 管理措施 1、按规定时间频率巡检除尘设施运行情况; 2、开工 前检查氮气阀门开关状态及氮气压力。 培训教育 组织员工操作规程培训、进行考试验证。 个体防护 现场人员佩戴防护眼镜、防砸安全鞋、防护手套、 耳塞。 应急处置 发生粉尘大量泄漏时按一键停车按钮,现场开启 事故排风轴流风机,开启蒸汽或是消防水喷淋捕 消。 2 作 业 活 动 装置停车 3 车间 5 停粗破系统 违反操作规 程, 破碎提 前停,内部 物料未破碎 完,下次开 车造成负荷 增大 工程 措施 1、 DCS 进行监控报警和控制; 2、设置氧含量监测; 3、设置粉尘浓度值检测报警。 管理措施 1、按规定时间频次巡检
33、除尘设施运行情况; 2、执行操作规程除尘设施最后停车。 培训教育 安全操作规程培训、学习、考核。 个体防护 现场人员佩戴安全帽、防尘半面罩、防静电工作服、防尘披肩、防砸安全鞋、防护眼镜、耳塞。 DB37/T 3214 2018 2 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业性检查 综合性检查 编号 类型 名称 风险点 等级 责任 单位 作业 步骤 危险源或潜 在事件 管控措施 巡检 交接班 管理人员巡检 每月 / 车间 每季 / 部门 每季 / 公司 每季 / 部门 每季 / 公司 序号 名称 定时 /岗 位级 每班 / 班组级 每天 / 车间 应急处置 制定粉尘泄漏、爆炸应急预案 。 3 作
34、 业 活 动 粉碎机检修 3 车间 5 更换维修易损部件 使用气割 时,设备内 部粉尘未清 理,达到爆 炸极限。 工程措施 现场设粉尘浓度检测报警仪。 管理措施 1、设备内部粉尘清理、铺湿石棉毡、洒水; 2、动火作业前管理人员对安全措施落实情况进行 检查、确认。 培训教育 1、对作业人员进行设备停电、上锁挂签制度培训; 2、组织相关人员对安全操作规程进行培训、考试 验证; 3、培训公司动火作业管理规定。 个体防护 现场人员佩戴安全帽、防尘半面罩、防静电工作服、防尘披肩、防砸安全鞋、防护眼镜、耳塞。 应急处置 制定粉尘泄漏、爆炸应急预案。 4 设 备 设 施 粉碎机 4 班组 2 转动部分 电机
35、异常转 动可能会电 机毁坏;三 角皮带不齐 全,达不到 正常转速, 皮带摩擦生 热,易引发 火灾;轴承 室漏油可能 会致使减速 机损坏;油 位过高主轴 发热、损坏; 油位过低, 润滑不当, 工程措施 按 规定时间要求检查三角带松紧情况,适当进行调整;按规定频次补加润滑油,做好润滑记录。 管理措施 岗位员工按照规定时间频率填写记录、清扫设备 卫生,严禁电机进水;每班开车前进行盘车,做 好记录。 培训教育 对岗位人员培训粉碎机操作维护规程,考试验证。 个体防护 现场人员佩戴安全帽、防尘半面罩、防静电工作服、防尘披肩、防砸安全鞋、防护眼镜、耳塞。 应急处置 设备发生异常震动、异常声响要立即停止进料,
36、停车、检查。 DB37/T 3214 2018 3 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业性检查 综合性检查 编号 类型 名称 风险点 等级 责任 单位 作业 步骤 危险源或潜 在事件 管控措施 巡检 交接班 管理人员巡检 每月 / 车间 每季 / 部门 每季 / 公司 每季 / 部门 每季 / 公司 序号 名称 定时 /岗 位级 每班 / 班组级 每天 / 车间 设备损坏; 传动部位故 障,未进行 盘车,造成 设备损坏。 5 设 备 设 施 破碎机 4 班组 4 电气设施 正常运行电 流小于工艺 控制指标 ; 热保护无发 热、无误动 作;设备保 护零线无松 动、脱落、 断线、破损; 静电
37、接地连 接无松动、 破损、脱落 工程措施 电流远传 DCS 监控、调整;热保护联锁控制;漏电保护灵敏。 管理措施 按规定要求 检测接地电阻,不大于 10 欧姆;岗位 操作人员 按规定要求 测量、记录电机温度; 按要 求 开展电气专项检查。 培训教育 开展用电安全知识培训。 个体防护 现场人员佩戴安全帽、防尘半面罩、防静电工作服、防尘披肩、防砸安全鞋、防护眼镜、耳塞。 应急处置 制定应急处置方案 ; 现场灭火器、消防设施完好备用。 6 设 备 设 施 平动筛 4 班组 1 壳体 壳体破损, 粉尘泄漏, 遇周围有明 火发生粉尘 爆炸;螺栓 不全,未上 紧,运转过 程中造成物 体打击事 故 ; 密封
38、不 管理措施 设备责任到个人,每班进行检 查维护保养 ; 定期 开展管道代标准专项检查 ; 开机前开启系统除尘, 确保系统微负压 ; 对易损件建立定期维修更换记 录。 培训教育 按规定要求进行系统性设备培训;班组安全活动日进行危险有害因素培训。 个体防护 现场人员佩戴安全帽、防尘半面罩、防静电工作服、防尘披肩、防砸安全鞋、防护眼镜、耳塞。 DB37/T 3214 2018 4 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业性检查 综合性检查 编号 类型 名称 风险点 等级 责任 单位 作业 步骤 危险源或潜 在事件 管控措施 巡检 交接班 管理人员巡检 每月 / 车间 每季 / 部门 每季 / 公
39、司 每季 / 部门 每季 / 公司 序号 名称 定时 /岗 位级 每班 / 班组级 每天 / 车间 严,造成粉 尘泄漏。 应急处置 发生粉尘大量泄漏时按一键停车按钮,现场开启 事故排风轴流风机,开启蒸汽或是消防水喷淋捕 消。 7 设 备 设 施 除尘器 4 班组 2 压力 压力过低, 系统负压风 低,现场设 备粉尘泄 漏,遇明火 发生爆炸 工程措施 DCS 压力设置安全联锁控制 ; 现场压力表指示 ; 按规定要求更换滤袋,保证除尘效果;仪表按要 求进行年检。 管理措施 DCS 员工按规定频率记录 DCS 数据 ; 外操巡检检查压力表指示。 培训教育 操作规程培训。 个体防护 现场人员佩戴安全帽
40、、防尘半面罩、防静电工作服、防尘披肩、 防砸安全鞋、防护眼镜、耳塞。 应急处置 压力过低,停车检查,吹扫管线、更换滤袋。 8 设 备 设 施 行车 3 车间 2 接线及控 制 设备漏电可 能会发生操 作人员触电 事故;操作 失灵、设备 损坏,钢丝 绳断裂,吊 物坠落,可 能会造成坠 物打击伤 害;触电伤 人线路绝缘 层破裂漏电 人员触电。 工程措施 按规定进行年检。 管理措施 制定电动葫芦操作维护规程;专业行车维修人员按规定要求进行检测、记录。 培训教育 使用单位对岗位人员进行上岗作业培训;按要求 开展系统性设备培训;班组安全活动日进行危险 有害因素培训。 个体防护 现场人员佩戴安全帽、防尘半
41、面罩、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜、耳塞。 应急处置 紧急情况按紧急停止开关,立即停止 操作 ,向车间汇报 。 DB37/T 3214 2018 5 表 B.2 氯甲烷装置现场管理类隐患排查治理清单 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业性检查 综合性检查 编号 类型 名称 风险 点等 级 责任单 位 作业步骤 危险源 或潜在事件 管控措施 巡检 交接班 管理 人员 巡检 每月 /车间 每季 /部门 每季 /公司 每季 /部门 每季 /公司 序号 名称 定时 /岗位级 每班 /班组级 每天 /车间 1 作业活 动 系统开车 2 级 职能部 门 1 反应进料 误操作造成反应器超压、泄漏
42、 工程措施 1、 DCS 设置压力、温度高限报警。 2、现场安装固定式气体检测报警仪。 管理措施 1、编制工艺卡片,管理人员监督检查; 2、现场操作人员检查确认。 培训教育 开车前组织开车方案及安全操作规程的培训。 个体防护 作业人员佩戴胶皮手套、防护面屏和防护眼镜。 应急处置 系统超温超压现场人员立即开启手动放空阀门进行泄压。 2 氯甲烷 压缩精 馏 误操作导致缓冲 罐、压缩机、精馏 塔压力升高、温度 升高,设备、系统 超温、超压 工程措施 1、氯甲烷回流罐、压缩机、精馏塔设安 全阀泄放; 2、现场安装固定式可燃气体报警仪; 3、 DCS 放空联锁自控。 管理措施 1、 DCS 操作人员实时
43、监控工艺参数;现 场人员按规定时间间隔进行巡检; 2、安全阀每年定期校验。 应急处置 1、 DCS 操作人员立即关闭蒸汽阀门; 2、现场人员开启手动放空,紧急泄压。 2 作业活动 系统停车 2 级 职能部门 1 停反应进料 误操作造成反应器超压,发生泄漏 工程措施 1、 DCS 设置压力、温度高限报警。 2、现场安装固定式气体检测报警仪。 管理措施 DCS 操作人员实时监控工艺参数; 现场人员盯靠现场阀门确认。 培训教育 停车前组织停车方案及安全操作规程的培训。 个体防护 作业人员佩戴防护手套、防护面屏和防 DB37/T 3214 2018 6 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业性检查
44、 综合性检查 编号 类型 名称 风险 点等 级 责任单 位 作业步骤 危险源 或潜在事件 管控措施 巡检 交接班 管理 人员 巡检 每月 /车间 每季 /部门 每季 /公司 每季 /部门 每季 /公司 序号 名称 定时 /岗位级 每班 /班组级 每天 /车间 护眼镜。 应急处置 系统超温超压现场人员立即开启手动放 空阀门进行泄压。穿戴空气呼吸器、防 毒面具等应急用品进行应急处置或逃 生。 3 作业活动 正常运行控 制 3 级 车间 1 氯甲烷 压缩机 切换 机组启动出入 口阀 门未开,密封损坏 泄漏 工程措施 1、设置安全阀泄压; 2、设置固定式可燃气体检测报警器。 管理措施 严格按照标准作业
45、作业确认出入口阀门状态。 培训教育 1、压缩机开机标准作业培训; 2、操作人员取得压力容器特种作业操作 证。 个体防护 佩戴安全帽、安全鞋、防护眼镜和防护劳保鞋。 应急处置 1、立即停机,进行紧急泄压; 2、穿戴空气呼吸器、防护服等应急用品 进行堵漏处置; 3、发生火灾爆炸事故立即启动应急处置 方案。 进出气缓冲罐进出 口阀门未开,造成 设备压力升高,氯 甲烷泄漏 工程措施 1、设置安全阀泄压; 2、设置固定式可燃气体检测报警器。 管理措施 严格按照标准作业作业确认 出入口阀门状态。 应急处置 1、立即停机,进行紧急泄压; 2、穿戴空气呼吸器、防护服等应急用品 进行堵漏处置; 3、发生火灾爆炸
46、事故立即启动应急处置 方案。 DB37/T 3214 2018 7 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业性检查 综合性检查 编号 类型 名称 风险 点等 级 责任单 位 作业步骤 危险源 或潜在事件 管控措施 巡检 交接班 管理 人员 巡检 每月 /车间 每季 /部门 每季 /公司 每季 /部门 每季 /公司 序号 名称 定时 /岗位级 每班 /班组级 每天 /车间 4 作业活动 氯甲烷卸车 2 级 职能部门 1 开始卸车 储罐超液位、超压力,物料泄漏 工程措施 1、 DCS 监控,设置压力、液位报警连锁; 2、储罐设置安全阀; 3、现场设置气体检测报警器。 管理措施 卸车过程中操作人员监控储罐液位、压力参数。 培训教育 1、司机和押运员持证上岗; 2、 三级安全教育,每年再培训时间不少 于 20 课时。每年组织一次装卸车专项培 训。 个体防护 佩戴安全帽、安全鞋 、防护眼镜和防护劳保鞋。 应急处置 出现泄漏时立即启动现场应急处置方案。 5 作业活动 甲醇卸车 2 级 职能部门 1 开始卸车 储罐超液位造成物料泄漏 工程措施 1、 DCS 监控,设置压力、液位报警连锁; 2、储罐设置安全阀; 3、现场设置气体检测报警器。 管理措施 卸车过程中操作人员监控储罐